Bukti 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKK No. 01
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dibayarkan kepada
|
:
|
Toko Harapan 34
|
|
|
|
Jl. Perumnas Tamalate
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 1.750.000,00
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
|
Untuk Pembayaran
|
:
|
30 dos benang jahit/obras
|
|
|
|
50 gros kancing
|
|
|
|
200 buah resliting
|
|
|
|
1 gulung kain keras
|
|
|
|
|
|
Makassar, 4 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Di bayarkan oleh
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
Phuatta kumis
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKM No. 01
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENERIMAAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diterima dari
|
:
|
Koperasi SMA 11 Makassar
|
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 7.200.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
|
|
Untuk Pembayaran
|
:
|
Pembayaran ongkos jahit 120 stel seragam siswa @ Rp
60.000,00
|
|
|
|
|
Tgl 9 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar, 9 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Yang menerima
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
Zulkifli Bolonk
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKK No. 02
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dibayarkan kepada
|
:
|
Toko Arafah
|
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 10.000.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(sepuluh juta rupiah)
|
|
Untuk Pembayaran
|
:
|
Pelunasan hutang atas faktur bulan November
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar, 10 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Di Bayarkan oleh
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
Tony kurus
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKM No. 02
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENERIMAAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diterima dari
|
:
|
Bank BRI Cabang Makassar
|
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 20.000.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(dua puluh juta rupiah)
|
|
Keterangan
|
:
|
peminjaman uang dibank tgl 12 Desember 2009 s/d 12
Desember 2012
|
|
|
|
|
dengan bunga 18% pertahun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar, 12 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Yang menerima
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
Zulkifli bolonk
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKK No. 03
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dibayarkan kepada
|
:
|
PLN
|
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 350.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
|
|
Untuk Pembayaran
|
:
|
Rekening listrik bulan November 2009
|
|
|
|
|
Kwitansi dari PLN terlampir
|
|
|
|
|
|
|
Makassar, 12 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Di Bayarkan oleh
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
Muliadi Roland
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKK No. 04
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dibayarkan kepada
|
:
|
PT. Telkom
|
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 150.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(seratus lima puluh ribu rupiah)
|
|
Untuk Pembayaran
|
:
|
Rekening telepon bulan November 2009
|
|
|
|
|
Kwitansi dari PT. Telkom terlampir
|
|
|
|
|
|
|
Makassar, 12 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Di Bayarkan oleh
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
Ahmad ( caddi )
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKK No. 05
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dibayarkan kepada
|
:
|
Para karyawan
|
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 3.600.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(tiga juta enam ratus ribu rupiah)
|
|
Untuk Pembayaran
|
:
|
Upah karyawan selama 2 minggu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar, 13 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Di Bayarkan oleh
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
Joko (karyawan)
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
Makassar, 15 Desember 2009
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
Kepada :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ketua koperasi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SMA 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
FAKTUR
|
|
|
|
|
|
|
|
No. 001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bersama ini dikirimkan barang pesanan
Bapak/Ibu/Saudara sebagaimana tertera di bawah ini :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No.
|
Nama Barang
|
Banyaknya
|
Harga satuan
|
Jumlah
|
|
1
|
Seragam Batik
|
200 buah
|
Rp 60.000,00
|
Rp 12.000.000,00
|
|
2
|
Seragam olahraga
|
200 buah
|
Rp 70.000,00
|
Rp 14.000.000,00
|
|
Jumlah
|
Rp 26.000.000,00
|
|
Terbilang : Dua puluh enam juta rupiah
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyetujui
|
|
yang menerima
|
Bag. Pemasaran
|
Yang menyerahkan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
lindry widiastuti
|
rara
|
masdar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKM No. 03
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENERIMAAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diterima dari
|
:
|
Koperasi SMA 11 Makassar
|
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 6.000.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(enam juta rupiah)
|
|
Untuk Pembayaran
|
:
|
Pembayaran sebagian ongkos jahit atas faktur no.001
tgl 15/12.2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar, 16 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Yang menerima
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
Zulkifli bolonk
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKM No. 04
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENERIMAAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diterima dari
|
:
|
Koperasi SMA 11 Makassar
|
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 4.200.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(empat juta dua ratus ribu rupiah)
|
|
Untuk Pembayaran
|
:
|
Pembayaran sebagian ongkos jahit pakaian seragam
siswa sebanyak
|
|
|
|
|
60 stel @ Rp 60.000,00 pada bulan November 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar, 17 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Yang menerima
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
Zulkifli bolonk
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKK No. 06
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dibayarkan kepada
|
:
|
Toko "Arafah"
|
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 14.000.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(empat belas juta rupiah)
|
|
Untuk Pembayaran
|
:
|
Pelunasan faktur bulan November
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar, 18 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Yang menerima
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
Tony kurus
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKM No. 05
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENERIMAAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diterima dari
|
:
|
BRI Cabang Makassar
|
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 4.600.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(empat juta enam ratus ribu rupiah)
|
|
Untuk Pembayaran
|
:
|
Pembayaran ongkos jahit pakaian seragam karyawan
sebanyak
|
|
|
|
|
50 stel @ Rp
92.000,00 tgl 18 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar, 18 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Yang menerima
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
Zulkifli bolonk
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKK No. 07
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dibayarkan kepada
|
:
|
Ny. Winda Prayunindiah
|
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 2.000.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(dua juta rupiah)
|
|
Untuk Pembayaran
|
:
|
Pengambilan Pribadi Ny. Winda Prayunindiah
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar, 22 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Di Bayarkan oleh
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKM No. 06
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENERIMAAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diterima dari
|
:
|
Koperasi SMA 11 Makassar
|
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 16.000.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(enam belas juta rupiah)
|
|
Untuk Pembayaran
|
:
|
Pembayaran sebagian ongkos jahit pakaian seragam
siawa
|
|
|
|
|
atas faktur No. 001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar, 25 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Yang menerima
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
Zulkifli bolonk
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKK No. 08
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dibayarkan kepada
|
:
|
Para karyawan
|
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 3.600.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(dua juta rupiah)
|
|
Untuk Pembayaran
|
:
|
Upah karyawan selama dua minggu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar, 27 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Yang menerima
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
Joko karyawan
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
Makassar, 28 Desember 2009
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
Kepada :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ketua koperasi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SMA 09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
FAKTUR
|
|
|
|
|
|
|
|
No. 002
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bersama ini dikirimkan barang pesanan
Bapak/Ibu/Saudara sebagaimana tertera di bawah ini :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No.
|
Nama Barang
|
Banyaknya
|
Harga satuan
|
Jumlah
|
|
1
|
seragam siswa
|
150 stel
|
Rp 60.000,00
|
Rp 9.000.000,00
|
|
Jumlah
|
Rp 9.000.000,00
|
|
Terbilang : Sembilan juta rupiah
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyetujui
|
|
yang menerima
|
Bag. Pemasaran
|
Yang menyerahkan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
lindri widdyastuti
|
rara
|
Masdar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie Konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
BKK No. 09
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI PENGELUARAN KAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dibayarkan kepada
|
:
|
Bagian kebersihan dan keamanan
|
|
Banyaknya uang
|
:
|
Rp 200.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
:
|
(dua ratus ribu rupiah)
|
|
Untuk Pembayaran
|
:
|
Iuran kebersihan bulan Desember 2009 Rp 100.000,00
|
|
|
|
|
Iuran keamanan bulan Desember 2009 Rp 100.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar, 30 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengetahui
|
|
|
Yang menerima
|
|
Bagian Kas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Winda Prayunindiah
|
|
|
anca ( Office Boy )
|
|
Erna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bukti 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Djijie konfeksi"
|
|
|
|
|
|
|
|
Jl. Sam Ratulangi No. 101
|
|
|
|
|
|
|
|
Makassar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUKTI MEMORIAL
|
|
|
|
Nomor :
BM 12-1
|
|
|
|
Tanggal :
31 Desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kepada
|
:
|
Teknisi Akuntansi
|
Dari
|
:
|
Accounting Supervisor
|
Memo
|
:
|
Buatlah ayat jurnal penyesuaian
|
|
|
|
a. Penyusutan peralatan jahit dihitung sebesar 10%
tiap tahun dari
|
|
|
harga
perolehannya. Dimana peralatan jahit dibeli pada tgl 1/9/09
|
|
|
|
b. Peralatan kantor dibeli pada bulan Agustus 2009
dengan jumlah
|
|
|
|
penyusutan
sebesar 10% tiap tahun dari harga perolehannya
|
|
|
|
c. Total beban perlengkapan pada thun 2009 sebesar
Rp 1.950.000,00
|
|
|
|
d. Sewa di bayar dimuka untuk masa 2 tahun dibayar
pada tanggal
|
|
|
|
01/07/2008
|
|
|
|
e. Asuransi dibayar dimuka untuk masa 2 tahun
dibayar pada tanggal
|
|
|
|
01/08/2008
|
|
|
|
f. Berdasarkan perhitungan besarnya total beban
iklan pada tahun
|
|
|
|
2009
sebesar Rp 450.000,00
|
|
|
|
g. Gaji tiap karyawan sebesar Rp 30.000,00/hari,
jumlah karyawan
|
|
|
|
10 orang
dibayarkan setiap hari sabtu. Yang pada bulan Desenber
|
|
|
|
jatuh pada tanggal 13 dan 27 Desember 2009.
Hari kerja karyawan
|
|
|
|
adalah
setiap hari senin-sabtu. Sisa gaji bulan Desember dibayar
|
|
|
|
pada
bulan Januari 2010.
|
|
|
|
h. Perusahaan memperhitungkan beban bunga yang
terutang pada
|
|
|
|
bulan
desember 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tugas Anda adalah :
|
1. Catatlah transaksi tersebut ke dalam Jurnal Umum
|
2. Posting transaksi tersebut ke dalam buku besar
|
3. Buatlah neraca saldo
|
4. Buatlah ayat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan
|
5. Susunlah kertas kerja
|
6. Buatlah laporan keuangan
|
7. Buatlah jurnal penutup
|
8. Buatlah neraca saldo detelah penutupan sebagai
neraca awal pada
|
periode
berikutnya
|
Selamat Bekerja !!!
SALDO AWAL
|
|
|
"Djijie Konveksi"
|
|
|
01-Des-10
|
|
|
|
|
|
|
No. Akun
|
Nama Akun
|
Debet
|
Kredit
|
|
|
111
|
Kas
|
Rp 81.312.500,00
|
|
|
112
|
Piutang Jasa
|
Rp 4.600.000,00
|
|
|
113
|
Perlengkapan Jahit
|
Rp 3.100.000,00
|
|
|
114
|
Sewa Dibayar Dimuka
|
Rp 2.100.000,00
|
|
|
115
|
Asuransi Dibayar Dimuka
|
Rp 1.300.000,00
|
|
|
116
|
Iklan Dibayar Dimuka
|
Rp 180.000,00
|
|
|
121
|
Peralatan Jahit
|
Rp 24.000.000,00
|
|
|
122
|
Akum. Peny. Peralatan Jahit
|
|
Rp 600.000,00
|
|
123
|
Peralatan Kantor
|
Rp 6.000.000,00
|
|
|
124
|
Akum. Peny. Peralatan Kantor
|
|
Rp 200.000,00
|
|
211
|
Hutang Usaha
|
|
Rp 27.100.000,00
|
|
212
|
Hutang Gaji
|
|
|
|
213
|
Hutang Bunga
|
|
|
|
214
|
Hutang Bank
|
|
|
|
215
|
Hutang Listrik dan Telepon
|
|
Rp 500.000,00
|
|
311
|
Modal Ny. Winda Prayunindiah
|
|
Rp 50.000.000,00
|
|
312
|
Prive Ny. Winda Prayunindiah
|
Rp 2.500.000,00
|
|
|
313
|
Ikhtisar Rugi/Laba
|
|
|
|
411
|
Pendapatan Jasa
|
|
Rp 140.000.000,00
|
|
511
|
Beban gaji dan Upah
|
Rp 79.200.000,00
|
|
|
512
|
Beban Perlengkapan Jahit
|
Rp 1.800.000,00
|
|
|
513
|
Beban Sewa
|
Rp 3.300.000,00
|
|
|
514
|
Beban Asuransi
|
Rp 1.787.500,00
|
|
|
515
|
Beban Iklan
|
Rp 320.000,00
|
|
|
516
|
Beban Listrik dan Telepon
|
Rp 5.500.000,00
|
|
|
517
|
Beban Peny. Peralatan Jahit
|
Rp 600.000,00
|
|
|
518
|
Beban Peny. Peralatan Kantor
|
Rp 200.000,00
|
|
|
519
|
Beban lain-lain
|
Rp 600.000,00
|
|
|
520
|
Beban Bunga
|
|
|
|
JUMLAH
|
Rp 218.400.000,00
|
Rp 218.400.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|